問題已解決

之前多計提了車間電費,因生產(chǎn)成本沒有余額,把電費和材料都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品—在產(chǎn)品中,現(xiàn)在拿到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)電費多計提了82元,要怎么做這個分錄呢

84785013| 提問時間:2022 04/25 11:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 多計提了。 這個跨年了嗎? 貨物銷售出去了嗎
2022 04/25 11:06
84785013
2022 04/25 16:19
還未銷售 也未生產(chǎn)成產(chǎn)成品
meizi老師
2022 04/25 16:22
?你好 ;? 沒有銷售就去沖 ;? ? ? 原來科目 一筆一筆去沖; 沖負數(shù)金額 82即可? ?
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