問題已解決

老師好,請(qǐng)問收到稅務(wù)局退回的之前繳納的增值稅及附加稅怎么做賬?

84785022| 提問時(shí)間:2022 04/22 11:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅(紅字)
2022 04/22 11:51
84785022
2022 04/22 12:34
謝謝老師,之前繳納時(shí)借方寫的是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,如如果現(xiàn)在收到退款,那再做貸方這個(gè)科目不是又產(chǎn)生了一筆應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額了么
小林老師
2022 04/22 12:43
您好,給您的是借方紅字分錄
小林老師
2022 04/22 12:44
您好,相當(dāng)于您沒交
84785022
2022 04/22 12:53
嗯嗯,我看到是紅字分錄,相當(dāng)于把之前做的一筆給沖回,那這樣就平了不會(huì)產(chǎn)生未交增值稅余額了。還有一個(gè)問題,這個(gè)還是我之前1月份計(jì)提繳納的稅款,稅款為啥要退回給我呢?有啥新的政策么?
84785022
2022 04/22 12:58
在之前計(jì)提中有扣除留抵退稅,然后計(jì)算出來(lái)的
小林老師
2022 04/22 13:02
您好,這個(gè)不清楚,大概率是留抵退稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~