问题已解决

老師,去年有一筆賬:借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款,4月支付,沒有發(fā)票,這個怎么做賬?還沒匯算清繳,需要調(diào)整嗎?

84784964| 提问时间:2022 04/21 09:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,沒有發(fā)票你去年的賬務(wù)是正確的,今年匯算你要調(diào)減利潤
2022 04/21 09:11
84784964
2022 04/21 09:12
今年的賬怎么做?
小寶老師
2022 04/21 09:12
幾年不用賬務(wù)處理,這個是稅會永久性差異
84784964
2022 04/21 09:13
今年4月支付了這個費用了
小寶老師
2022 04/21 09:25
你好,今年支付的時候沖其他應(yīng)付款就可以
84784964
2022 04/21 09:26
這個沒有發(fā)票的費用匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
小寶老師
2022 04/21 09:28
是的,沒有發(fā)票的不能稅前扣除,要調(diào)增利潤
84784964
2022 04/21 09:29
今年直接用庫存現(xiàn)金或者銀行存款沖其他應(yīng)付款就行,不用其他分錄?
小寶老師
2022 04/21 09:36
這個已經(jīng)回答,做賬的
FAILED
84784964
2022 04/21 09:37
謝謝老師
小寶老師
2022 04/21 09:37
客氣,期待您的好評,加油
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~