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報(bào)稅以后,更正了增值稅申報(bào)表的附表四,享受了加計(jì)遞減曾策,導(dǎo)致預(yù)繳了稅款,并且金額和應(yīng)繳稅款不一致,次月32行和34行數(shù)據(jù)不一致 怎么處理?

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84785015| 提问时间:2022 04/19 11:24
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圖圖*老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你加計(jì)遞減申報(bào)時(shí),是怎么申報(bào)的?直接并到的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?怎么會(huì)導(dǎo)致你的應(yīng)交稅費(fèi)對不上?
2022 04/19 13:12
圖圖*老師
2022 04/19 13:15
方便發(fā)一下附表四嗎?
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