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你好:內陸公司給香港公司開普票,只寫公司名可以嗎?香港公司給我內陸公司匯款

84784948| 提問時間:2022 04/18 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的是這么做。
2022 04/18 12:31
84784948
2022 04/18 12:32
好的謝謝郭老師
84784948
2022 04/18 12:32
請問:無票進賬和無票支出怎么報稅呢?
郭老師
2022 04/18 12:35
剛才我給你回復了,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
84784948
2022 04/18 12:37
老師是一般納稅人,無票進賬是香港客戶匯來的,無票支出是國內客戶,我付了錢他不給開票了,也不聯系了。
郭老師
2022 04/18 12:46
你好,這個是貨物的嗎?
郭老師
2022 04/18 12:46
借庫存商品貸,銀行存款正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅。你收到的借銀行存款貸主營業(yè)務收入在附表一免稅銷售貨物一欄里面填寫的。
郭老師
2022 04/18 12:46
正常結轉成本,沒有發(fā)票的那一部分匯算清繳調增就可以的納稅調整明細表扣除項目其他。
84784948
2022 04/18 12:51
老師我們是代理服務海運費,增值稅免稅,如果無票進賬300萬,我們要繳納的企業(yè)稅是蠻高的吧
郭老師
2022 04/18 12:52
好,所得稅根據利潤,你看一下你的利潤是多少。
84784948
2022 04/18 12:55
我們上年包括無票進賬的利潤是50萬,不包括的話是負數,但還沒算出具體的負數
郭老師
2022 04/18 12:57
看你的利潤表就能看得出來。
84784948
2022 04/18 13:01
不包括無票進賬的利潤是-350萬;老師如果利潤是50,無票進賬是300萬,繳稅大概繳納多少呀,如果多的話可以避免一些嗎
郭老師
2022 04/18 13:04
調增之后,你的利潤是50萬嗎?如果是的話,50萬乘以2.5%按這個來繳納的。
郭老師
2022 04/18 13:04
提前約定好了,約定開發(fā)票的,你一般多給人家錢,人家就給你開發(fā)票,你少給人家,不包含稅費的,人家肯定不想交稅,不給你開發(fā)票。
84784948
2022 04/18 13:25
好的 謝謝老師
郭老師
2022 04/18 13:27
不用客氣,工作愉快。
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