問題已解決

老師,我的進項發(fā)票1月已記賬,,在1月記了待認證進項稅額,2月才認證抵扣,2月怎么做賬?

84785038| 提問時間:2022 04/16 09:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,2月份的時候 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2022 04/16 09:42
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