问题已解决

老師,我們?nèi)ツ?0月有筆12萬的成本,原來說的是開發(fā)票給我們,現(xiàn)在又說我們給的價是不含稅的,不開票給我們了,但是我10月的時候已經(jīng)暫估入賬并?,F(xiàn)在老板不同意加錢,因此對方也不同意開票,我的賬務(wù)要怎么處理呢?謝謝老師

84785019| 提问时间:2022 04/15 15:21
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,已經(jīng)暫估是對的,只能等開票再做處理
2022 04/15 15:28
84785019
2022 04/15 16:18
馬上要匯算清繳了,用白條可以不,匯算時調(diào)減成本。
小寶老師
2022 04/15 17:14
不可以,沒有發(fā)票的要調(diào)減
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