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跨季度的發(fā)票稅點(diǎn)開錯(cuò)了,應(yīng)該怎么申報(bào)!可以開紅票沖回嗎?

84784977| 提問時(shí)間:2022 04/15 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
具體的稅率是多少的?是小規(guī)模的嗎?可以開紅字發(fā)票,紅沖的。
2022 04/15 14:51
84784977
2022 04/15 14:57
小規(guī)模納稅人,開成稅率5%,本應(yīng)是免費(fèi),雷竹管護(hù)費(fèi)
郭老師
2022 04/15 14:59
你好,那你在第一列填寫不含稅的銷售額在第十欄,然后免稅的稅額讓它自動(dòng)出來就可以的
郭老師
2022 04/15 14:59
不交稅的,這個(gè)沒有影響的。
84784977
2022 04/15 15:01
還需紅沖嗎?
郭老師
2022 04/15 15:04
是的,需要紅沖開正確的。
84784977
2022 04/15 15:13
那我增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)怎么申報(bào)?
84784977
2022 04/15 15:14
那增值稅申報(bào)表怎么填寫?
郭老師
2022 04/15 15:15
你好,你按我上面寫的寫嗎?你看一下能不能填寫。
84784977
2022 04/15 15:20
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不用填嗎?
84784977
2022 04/15 15:24
這個(gè)附表不填嗎?
郭老師
2022 04/15 15:25
一號不需要交稅的,這里不用填寫。
84784977
2022 04/15 15:28
不填附表.直接填這個(gè)表嗎?
郭老師
2022 04/15 15:31
對的是的,是這么做的。
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