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老板上個月買了幾臺電腦給公司用,還沒拿發(fā)票來報銷,商家還沒開票,我3月份要做 借固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款——老板,這個處理嗎?還是等拿到發(fā)票才做賬?

84784985| 提問時間:2022 04/15 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,現(xiàn)在做就可以的,發(fā)票到了再調(diào)整。
2022 04/15 11:33
84784985
2022 04/15 13:50
要是開出來的發(fā)票是4月份的也沒關(guān)系嗎?
郭老師
2022 04/15 13:53
沒有關(guān)系的,可以的,橫沖直錢的,然后再做發(fā)票的。
84784985
2022 04/15 14:00
橫沖直線是什么
郭老師
2022 04/15 14:01
借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款發(fā)票,到了借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款的意思。
84784985
2022 04/15 14:03
那固定資產(chǎn)是按3月開始用還是按4月開始用嗎?不然不知道怎么折舊耶
郭老師
2022 04/15 14:04
你們開始使用的時間是幾月份
郭老師
2022 04/15 14:04
三月份嗎?如果是的話,那就是從三月份開始的就是了。
84784985
2022 04/15 14:17
老師,我是新手,我還想問一下,如果3月份是給老板實報實銷了。等到4月份他才給我發(fā)票,那我要把發(fā)票附到哪里?3月份的賬本都做好了難道要拆開貼進去嗎?
郭老師
2022 04/15 14:23
你好,因為發(fā)票不允許提前,所以你需要紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的。
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