問題已解決

請問,21年的費用發(fā)票22年剛?cè)〉茫?1年入賬時按總金額入的,22年取得專票,增值稅進項稅額在22年抵了,賬務(wù)處理怎么做,21年所得稅匯算要調(diào)已入費用的進項稅額嗎?

84784995| 提問時間:2022 04/13 21:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款 第一個是紅沖之前的,然后第二個是做發(fā)票的
2022 04/13 21:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~