問題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款如何處理

84785020| 提問時間:2022 04/13 19:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,是預繳的稅款大于應交稅款形成了退稅的意思嗎??
2022 04/13 19:44
84785020
2022 04/13 19:44
是的,我們這退稅很麻煩,
鄒老師
2022 04/13 19:44
你好,是想調(diào)整到不退稅嗎?
84785020
2022 04/13 19:46
是的沒有錯,是要填哪一欄
鄒老師
2022 04/13 19:46
你好,你可以在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次,填寫一個數(shù)據(jù)使得主表沒有退稅
84785020
2022 04/13 19:48
調(diào)整完后會影響到彌補以前年度虧損,原來是虧損,調(diào)整完后沒有虧損了。之后也不能彌補以前年度虧損
鄒老師
2022 04/13 19:48
你好,是的,會有這個影響的
84785020
2022 04/13 19:49
那怎么辦
84785020
2022 04/13 19:49
那我是填A5000表的最后一欄其他嗎
鄒老師
2022 04/13 19:50
你好,你可以在? ?納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次,填寫一個數(shù)據(jù)使得主表沒有退稅 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785020
2022 04/13 19:51
那我會計賬還需要改嗎?
鄒老師
2022 04/13 19:52
你好,這樣調(diào)整,會計的賬務(wù)不需要做更改?
84785020
2022 04/13 19:52
是不需要改了是嗎
鄒老師
2022 04/13 19:54
你好,是的,是這樣的
84785020
2022 04/13 19:54
可是今后有利潤出現(xiàn)的話就不能去抵扣以前年度虧損,就要交企業(yè)所得稅了。這樣不是很冤枉嗎
鄒老師
2022 04/13 19:56
你好,你如果覺得冤,那可以不調(diào)整申請退稅啊 很難做到兩全的?
84785020
2022 04/13 19:59
是啊,我申請退稅過一次,專管員退回了,讓我去調(diào)整。
鄒老師
2022 04/13 19:59
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
84785020
2022 04/13 20:01
謝謝告知了
鄒老師
2022 04/13 20:01
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~