問題已解決

老師,去年有兩個月加計抵減的政策沒有享受,今年退稅的賬務(wù)要怎么處理

84785002| 提問時間:2022 04/13 11:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好如果退的是增值稅, 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 04/13 11:12
84785002
2022 04/13 11:13
那附加稅呢
紫藤老師
2022 04/13 11:13
借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 稅金及附加
84785002
2022 04/13 11:15
前面要不要計提
紫藤老師
2022 04/13 11:16
你還是需要應(yīng)交稅費去過度的
84785002
2022 04/13 11:17
這樣的話摘要跟分錄是要怎么寫
紫藤老師
2022 04/13 11:17
退回附加稅, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 稅金及附加
84785002
2022 04/13 13:36
老師,那假如我這個月的進項是1000,銷項是1050,加計抵減金額有100,當(dāng)月實際只是抵減了50,那做分錄的時候這個加計抵減的金額是50還是100
紫藤老師
2022 04/14 09:03
你好,加計抵減的金額是100
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~