問題已解決

老師,申報(bào)出售公司車的增值稅,申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該填寫哪一欄呢?13%的,未開票

84785012| 提問時(shí)間:2022 04/13 09:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 附表一未開票銷售貨物對(duì)應(yīng)13%稅率欄次
2022 04/13 09:42
84785012
2022 04/13 09:43
好的,謝謝
bamboo老師
2022 04/13 09:44
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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