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發(fā)生原材料退貨,款已付,發(fā)票也已經(jīng)收到發(fā)生退貨會計分錄這么做

84785046| 提問時間:2022 04/13 08:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認證了的 借預付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 04/13 08:29
84785046
2022 04/13 12:16
對方是以另外一個賬號退款給我司
84785046
2022 04/13 12:16
前面發(fā)票已開抵扣了
郭老師
2022 04/13 12:17
你好,都是對方的賬號嗎?是同一個公司不同的賬號的,沒有關(guān)系啊。
郭老師
2022 04/13 12:18
借銀行存款,貸預付賬款。
84785046
2022 04/13 12:40
因為前面沒有掛預付賬款
84785046
2022 04/13 12:40
因為質(zhì)量問題退回, 材料已經(jīng)退回了
84785046
2022 04/13 12:40
那分錄做成借銀行存款,貸原材料可以嗎
84785046
2022 04/13 12:41
同一個公司。不同賬號退回
郭老師
2022 04/13 12:42
你好,如果是普通發(fā)票的可以啊。
84785046
2022 04/13 12:44
增值稅發(fā)票
84785046
2022 04/13 12:44
并且退的這筆款我司也開了增值稅發(fā)票出去
郭老師
2022 04/13 12:48
借銀行存款貸原材料,應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785046
2022 04/13 12:59
我們開的是銷項發(fā)票
84785046
2022 04/13 13:00
還有我們公司上個月勾選錯增值稅票,導致交了稅費
84785046
2022 04/13 13:00
然后更正申報,稅費這個月退回來了/
84785046
2022 04/13 13:01
這個分錄這么做
郭老師
2022 04/13 13:02
退貨,你們單位開銷售發(fā)票嗎?借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費,或者是做其他業(yè)務收入。
84785046
2022 04/13 13:02
本月稅費退回到我們公司賬上
郭老師
2022 04/13 13:02
借其他業(yè)務成本貸原材料。
84785046
2022 04/13 13:02
退貨的稅費分錄這么做
郭老師
2022 04/13 13:03
對方給你開負數(shù)發(fā)票 借銀行存款貸原材料,應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 退貨,你們單位開銷售發(fā)票嗎?借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費,或者是做其他業(yè)務收入。 你看你是哪種
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