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結(jié)轉(zhuǎn)成本是收到貨款之后結(jié)轉(zhuǎn)還是確認(rèn)銷售收入后結(jié)轉(zhuǎn)

84785022| 提問時(shí)間:2022 04/12 09:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是確認(rèn)銷售收入后結(jié)轉(zhuǎn)
2022 04/12 09:34
鄒老師
2022 04/12 09:43
你好,只要確認(rèn)銷售收入后,沒收到款項(xiàng)都要先結(jié)轉(zhuǎn)的 現(xiàn)款現(xiàn)結(jié),可以不需要通過應(yīng)收,應(yīng)付賬款科目核算?
鄒老師
2022 04/12 09:57
你好,法人收貨款,分錄是 借:其他應(yīng)收款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 幾筆應(yīng)收款在一個(gè)月,可以記到一張憑證上 的
鄒老師
2022 04/12 10:08
你好 借:應(yīng)收賬款24057?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 24000,財(cái)務(wù)費(fèi)用 57,貸:應(yīng)收賬款24057
鄒老師
2022 04/12 10:14
你好,可以看做是給對方的優(yōu)惠,所以計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用?
鄒老師
2022 04/12 10:18
你好,這個(gè)就是個(gè)人判斷了,沒有統(tǒng)一規(guī)定的??
鄒老師
2022 04/12 10:20
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
84785022
2022 04/12 09:36
只要確認(rèn)銷售收入后,沒收到款項(xiàng)都要先結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84785022
2022 04/12 09:37
現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的必須要通過應(yīng)付賬款走賬,必須做到一張憑證嗎?
84785022
2022 04/12 09:45
好的,謝謝老師
84785022
2022 04/12 09:46
法人收貨款,可以直接借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這樣做嗎
84785022
2022 04/12 09:50
幾筆應(yīng)收款在一個(gè)月,可以記到一張憑證上嗎?借:銀行存款,貸:應(yīng)收a,應(yīng)收b這樣可以嗎
84785022
2022 04/12 10:04
老師,收款金額和開票金額不一致,比如實(shí)際開票金額為24057,對方對公付款24000,做賬要怎么處理
84785022
2022 04/12 10:09
為什么記入財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785022
2022 04/12 10:10
這個(gè)是昨年的賬,客戶今年轉(zhuǎn)過來的,但是少轉(zhuǎn)了57
84785022
2022 04/12 10:17
一般記入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是記入營業(yè)外支出好些
84785022
2022 04/12 10:19
好的,謝謝
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