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進項稅額比方2000 銷項稅額1000,要怎么做分錄

84784999| 提問時間:2022 04/11 16:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是月底的時候做結轉增值稅的分錄嗎??
2022 04/11 16:53
84784999
2022 04/11 16:58
是的,還想問一下,轉出未交增值稅,這是要在什么情況下我要做轉出未交增值稅
鄒老師
2022 04/11 17:00
你好,任何情況(不管是銷項大于進項,還是銷項小于進項)都需要做結轉到轉出未交增值稅
84784999
2022 04/11 17:01
請問有沒有實際的案例可以參考,這樣更明白
鄒老師
2022 04/11 17:03
你好 銷項(假如100)大于進項(假如80),結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)100, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)80, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20, 貸:應交稅費—未交增值稅20 銷項(假如80)小于進項(假如90),結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)80, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)90
84784999
2022 04/11 17:05
好的,明白了,謝謝老師
鄒老師
2022 04/11 17:06
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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