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我公司小規(guī)模開了3%的專票,沒有減按1%開票請問怎么填表,是不是我這樣填。

84785012| 提問時間:2022 04/11 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個不是差額交稅的,不用填寫。
2022 04/11 16:46
84785012
2022 04/11 16:50
我的意思是我按照3%開的專票我需不需要填這個表
郭老師
2022 04/11 16:52
對的是的,不需要填寫的。
84785012
2022 04/11 16:54
那我填增值稅納稅申報表,怎么出現(xiàn)這個怎么處理
郭老師
2022 04/11 16:58
你好,你這么填寫就是正確的啊,你看一下,最后應(yīng)補(bǔ)稅款是不是按照3%的。
84785012
2022 04/11 16:59
本期應(yīng)納稅額是開票的增值稅呀
84785012
2022 04/11 17:00
就是這個錯誤我不知道怎么處理
郭老師
2022 04/11 17:01
好,開了專票需要在第一欄和第二欄里面填寫的不能免增值稅的開專票,開多少交多少。
84785012
2022 04/11 17:06
我是這樣填的呀!但是這個錯誤提示是主表第一欄=附列資料第8欄 這怎么處理
郭老師
2022 04/11 17:07
以后附列資料不用填寫的,你不填寫試一下。
郭老師
2022 04/11 17:07
附列資料一般是差額交稅才填寫。
84785012
2022 04/11 17:09
我是附列資料填了,系統(tǒng)就沒有這個提示,不填就出現(xiàn)呀!
84785012
2022 04/11 17:10
我把最開始的哪個表的數(shù)字都刪除了,就出現(xiàn)這個錯誤提示
郭老師
2022 04/11 17:12
你好,你填寫的話也應(yīng)該在第二行第一個填寫價稅合計的。
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