問題已解決

麻煩問一下3月份開的專票應該是6%的稅率開成3%了,對方已經(jīng)認證了,這個應該怎么辦呢 我們有留抵稅,本來是不用交增值稅和附加稅的,現(xiàn)在因為稅率錯了,是不是還得交增值稅和附加稅呢 多交的附加稅也可以申請退稅嗎 不能調(diào)整銷項稅報表嗎

84785027| 提問時間:2022 04/08 16:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;先按錯誤的報 ;到時多繳納的申請退稅
2022 04/08 16:24
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