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問題已解決
2月收到發(fā)票已抵扣和做賬,3月開了紅字發(fā)票后重新開發(fā)票,如何入賬?
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速問速答你好
2月收到發(fā)票已抵扣
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
3月開了紅字發(fā)票
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
重新開發(fā)票
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 04/07 16:42
84785032
2022 04/07 16:49
不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2022 04/07 16:53
你好,這個(gè)過程是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785032
2022 04/07 17:09
那是費(fèi)用發(fā)票呢?應(yīng)該怎么做賬?
那是費(fèi)用發(fā)票呢,應(yīng)該怎么做賬?
鄒老師
2022 04/07 17:15
你好,是發(fā)生了費(fèi)用支出,取得了費(fèi)用發(fā)票的意思?
84785032
2022 04/07 17:30
對(duì),是啊,已抵扣已入賬
鄒老師
2022 04/07 17:31
你好
借:管理費(fèi)用等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目?
84785032
2022 04/07 17:42
負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬?
鄒老師
2022 04/07 17:43
你好
借:銀行存款等科目,貸:管理費(fèi)用? ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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