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現(xiàn)在開技術服務費專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務費進項發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個月開技術服務費專票一張,但是報稅的時候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補交嗎

84785027| 提問時間:2022 04/07 14:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 1. 技術服務有一個免稅政策的; 但是需要備案的; 參考《財政部國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅2016年36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定》規(guī)定: “一、下列項目免征增值稅 (二十六)納稅人提供技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務 1.技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā),是指《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中“轉(zhuǎn)讓技術”、“研發(fā)服務”范圍內(nèi)的業(yè)務活動。技術咨詢,是指就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調(diào)查、分析評價報告等業(yè)務活動?!?/div>
2022 04/07 14:13
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