問(wèn)題已解決

去年的加計(jì)抵減額多算了0.02,導(dǎo)致增值稅少交了0.02,今年把稅務(wù)上調(diào)過(guò)來(lái)了,這樣賬上怎么調(diào)呢 今年調(diào)整了之后,增值稅這0.02沒(méi)有實(shí)際再繳納,就相當(dāng)于給減免了,但是增值稅金額顯示的是多了這0.02的金額 不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎 但是跨年了,去年賬務(wù)的增值稅和加計(jì)抵減金額,和稅上對(duì)不起來(lái)怎么調(diào)

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/02 16:29
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這種的話是屬于那個(gè)增值稅的尾數(shù)差異,可以直接調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入就行了。
2022 04/02 16:34
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