問(wèn)題已解決

老師們好,我這里有個(gè)問(wèn)題糾結(jié)不明白,比如,賬上其他應(yīng)付款個(gè)人往來(lái)賬戶有借方余額,掛了很久,要清理,平賬,手里有些費(fèi)用發(fā)票,都是材料的和制造費(fèi)用的,我借方做XX費(fèi)用,貸方去充減個(gè)人往來(lái),這樣做是對(duì)的吧,

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/01 11:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022 04/01 12:00
84785039
2022 04/01 12:04
是這樣的老師,我們審核賬務(wù)的,讓我寫(xiě)分錄,為:借,其他應(yīng)付款個(gè)人往來(lái) 貸,本年利潤(rùn),我一直不理解,不懂,沒(méi)搞懂,是他直接簡(jiǎn)化了本年利潤(rùn)要通過(guò)費(fèi)用走一步的這個(gè)事,還是我把他說(shuō)給我的分錄弄差了???求解,現(xiàn)在是我們單位的關(guān)鍵時(shí)期,我把這個(gè)弄錯(cuò)了很打臉,也不想違背審核人員的義務(wù),又怕錯(cuò)了打臉,謝謝老師
樸老師
2022 04/01 12:11
這個(gè)就算沖也是要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)才對(duì)哦
84785039
2022 04/01 12:16
給到我的分錄就是有利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),但我覺(jué)得不對(duì),又不會(huì)用,對(duì)方給我的就是這個(gè)科目,最好是用他給我的,老師重新給我羅列一下好嘛
84785039
2022 04/01 12:18
借,其他應(yīng)付款,個(gè)人往來(lái), ? ? 貸,本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) ????老師是這樣嗎?對(duì)嗎??
樸老師
2022 04/01 12:22
同學(xué)你好 應(yīng)該是 借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 是這樣
84785039
2022 04/01 13:15
其他應(yīng)付款的借方有余額是對(duì)方欠我們的, 貸方有余額是我們欠對(duì)方的, 老師說(shuō)其他應(yīng)付款做成借方,那就是用貸方余額轉(zhuǎn)到借方來(lái)做,我們欠對(duì)方的,怎么用費(fèi)用票來(lái)沖減??我的矛盾點(diǎn)在這里,老師
樸老師
2022 04/01 13:24
你們欠對(duì)方的話你們還款就可以了 不還就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785039
2022 04/01 15:42
老師。是這樣的,我現(xiàn)在手里面有一些費(fèi)用票,目的是,把這些賬理一理,賬面有余額處理不掉的那一塊對(duì)沖一下,我要怎么用這些票據(jù)做成老師說(shuō)的, 借,其他應(yīng)付,貸,利潤(rùn)分配 麻煩老師
樸老師
2022 04/01 15:49
你這些費(fèi)用發(fā)票要入賬的話就是 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款 這樣 才對(duì)
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