問題已解決

今年1月發(fā)現(xiàn)去年12月開的銷項(xiàng)發(fā)票沒入賬,但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整???

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/31 16:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
現(xiàn)在補(bǔ)記上。 借應(yīng)收賬款。貸以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022 03/31 16:11
玲老師
2022 03/31 16:11
。然后調(diào)整所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目。
玲老師
2022 03/31 16:12
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
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