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應(yīng)發(fā)工資當(dāng)月沒有計提,下月直接發(fā)放,怎么做賬?

84784994| 提問時間:2022 03/30 11:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資補上。
2022 03/30 11:04
郭老師
2022 03/30 11:04
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
84784994
2022 03/30 11:07
要做二筆分錄嗎
郭老師
2022 03/30 11:08
是的是的,是這么做的。
84784994
2022 03/30 11:09
老師,他們有社保和個稅
郭老師
2022 03/30 11:11
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
84784994
2022 03/30 11:13
明白了,謝謝
郭老師
2022 03/30 11:14
不用客氣,工作愉快。
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