问题已解决
老師您好,自產商品用作職工福利的賬務處理會計分錄怎么寫呢?
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嗯,你好。一般是
借應付職工薪酬,福利費
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額
借管理費用,福利費
貸應付職工薪酬福利費,
借主營業(yè)務成本
貸庫存。
2022 03/29 14:14
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84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/29 15:02
那老師,如果是外購的用于職工福利視同銷售么?怎么做賬呢?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 15:05
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸銀行存款。
借應付職工薪酬
貸,庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
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84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/29 15:17
老師,用作職工福利的外購或者自產哪種方式稅法和會計的口徑確定視同銷售不一致呢?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/29 15:27
嗯,你好同學,我還真沒聽說過你這個理論,嗯,但是我現(xiàn)在是知道憑證是這樣做的,我們正常都是這樣做賬的。
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