問題已解決

完整寫一下這道題計算過程

84785006| 提問時間:2022 03/28 18:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業(yè)務1可以抵扣進項稅額100000*13%=13000
2022 03/28 19:02
84785006
2022 03/28 19:02
老師可以寫全一點過程么
暖暖老師
2022 03/28 19:02
業(yè)務2可以抵扣進項稅額是0
暖暖老師
2022 03/28 19:03
業(yè)務3銷項稅計算是2340/1.13*0.13=269.20
暖暖老師
2022 03/28 19:03
業(yè)務4銷項稅額的計算是12*0.09*10000=10800
84785006
2022 03/28 19:03
老師總過程怎么寫呀
暖暖老師
2022 03/28 19:04
業(yè)務5應交增值稅銷項稅100000/1.13*0.13=11504.42
暖暖老師
2022 03/28 19:04
應交增值稅的計算是 269.20+10800+11504.42-13000=9573.62
84785006
2022 03/28 19:06
老師這道題是什么思路?用進項稅減銷項稅么?
暖暖老師
2022 03/28 19:07
錯了,是銷項稅額減去進項稅額是
84785006
2022 03/28 19:08
老師業(yè)務2怎么不用計算呢
暖暖老師
2022 03/28 19:08
業(yè)務2作為福利費進項不可以抵扣
84785006
2022 03/28 19:09
老師這道題是只計算銷項稅和可抵扣進項稅么?
84785006
2022 03/28 19:10
業(yè)務3和5是看作視同銷售么
暖暖老師
2022 03/28 19:10
是的就是這樣計算的
84785006
2022 03/28 19:12
老師5為啥看作銷售啊
84785006
2022 03/28 19:12
用的什么定義
暖暖老師
2022 03/28 19:15
使用過現(xiàn)在賣就是銷售費用
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