问题已解决

老師,實(shí)操做賬時(shí)的庫(kù)存商品科目應(yīng)該怎么使用?。烤褪侨胴洠òl(fā)票暫時(shí)沒(méi)收到),借庫(kù)存商品,貸銀行存款是嗎?然后賣出去的時(shí)候呢?

84785043| 提问时间:2022 03/28 15:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。 借銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2022 03/28 15:00
84785043
2022 03/28 15:22
可是我購(gòu)貨的發(fā)票還沒(méi)收到呢,那當(dāng)收到了發(fā)票又應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
2022 03/28 15:25
沒(méi)有收到發(fā)票,你貨物已經(jīng)到了,就可以正常做發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 03/28 15:25
然后做發(fā)票的 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785043
2022 03/28 15:57
那就是購(gòu)一筆貨我要做多少筆分錄呢?
郭老師
2022 03/28 15:59
你好,購(gòu)入進(jìn)來(lái)你先暫估入庫(kù),沒(méi)有發(fā)票的正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票到了之后紅沖暫估入庫(kù)的,然后再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的,然后再做發(fā)票的在做發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84785043
2022 03/28 16:31
那在這個(gè)暫估入庫(kù)還沒(méi)進(jìn)成本的時(shí)候,我要賣貨并開發(fā)票給對(duì)方呢?那這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?
郭老師
2022 03/28 16:33
你好,上面我不給你做了嗎? 借銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
郭老師
2022 03/28 16:33
你給對(duì)方開了發(fā)票,確認(rèn)收入,那你有收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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