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2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計3164元,余2020年10月抵扣認證,2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報,進項稅額余2022年2月主稅進項轉(zhuǎn)出,這種情況會計怎么分錄?

84784988| 提問時間:2022 03/27 02:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借以前年度損益調(diào)整3164 貸庫存商品或者原材料2800 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出364
2022 03/27 06:37
暖暖老師
2022 03/27 06:38
借以前以前年度損益3164*0.25=791 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅791 外結(jié)轉(zhuǎn)以前年度就可以啦
84784988
2022 03/27 10:47
謝謝老師
暖暖老師
2022 03/27 10:50
不客氣麻煩給與五星好評
84784988
2022 03/27 10:54
進項稅額轉(zhuǎn)出后,附加,城建稅,教育費,也要做以前年度損益調(diào)整嗎,會計分錄怎么做,謝謝老師
84784988
2022 03/27 10:56
好的,沒問題
暖暖老師
2022 03/27 10:57
借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整
84784988
2022 03/27 12:22
交附加稅借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款,對嗎
暖暖老師
2022 03/27 12:27
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