問題已解決

A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發(fā)生下列(1)6月2日,向B公司賒銷某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)180元(售價(jià)中不含增值稅額),已開具增值稅專用發(fā)票。商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)雜費(fèi)2000元(不考慮增值稅)?,F(xiàn)金折扣條件為2/10,120,n/30(2)6月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20000元,增值稅額2600元。乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無息商業(yè)承兌匯票支付。該批商品成本為16000元。(3)6月8日,收到B公司6月2日所購商品貨款并存入銀行(4)6月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先預(yù)付40%購貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付(5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為10%。(6)6月21日,收到從甲公司購買的原材料,并驗(yàn)收入庫,余款以銀行存款支付。增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅2600元。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄(假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅因素)

84785034| 提問時(shí)間:2022 03/26 22:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 03/26 22:21
84785034
2022 03/26 22:22
好的呢,謝謝
暖暖老師
2022 03/27 06:30
1借應(yīng)收賬款22340 貸主營業(yè)務(wù)收入18000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2340 銀行存款2000
暖暖老師
2022 03/27 06:31
2借應(yīng)收票據(jù)22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600
暖暖老師
2022 03/27 06:31
3.借銀行存款21980 財(cái)務(wù)費(fèi)用360 貸應(yīng)收賬款22340
暖暖老師
2022 03/27 06:32
4.借預(yù)付賬款20000 貸銀行存款20000
暖暖老師
2022 03/27 06:32
5.貼現(xiàn)息是22600*0.10*(60-17)/360=269.94 貼現(xiàn)凈額是22600-269.94=22330.06
暖暖老師
2022 03/27 06:33
借銀行存款22330.06 財(cái)務(wù)費(fèi)用269.94 貸應(yīng)收票據(jù)22600
暖暖老師
2022 03/27 06:34
6.借原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600 預(yù)付賬款4000 銀行存款18600
84785034
2022 03/27 10:35
謝謝老師
暖暖老師
2022 03/27 10:41
不客氣麻煩給與五星好評
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