問題已解決

老師,我21年漏計(jì)提了一筆稅,21年的企業(yè)所得稅已經(jīng)報了,但是年報還沒有報,我現(xiàn)在要怎么做呢

84784968| 提問時間:2022 03/25 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,具體的是哪一個稅款的?
2022 03/25 13:15
84784968
2022 03/25 13:15
土地增值稅
郭老師
2022 03/25 13:17
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、土地增值稅 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 匯算清交, 納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目30欄,填寫稅收金額。
84784968
2022 03/25 13:20
你說的在那一個月做呢
84784968
2022 03/25 13:21
還有一筆印花稅多計(jì)提了
郭老師
2022 03/25 13:26
做到這個月的 借應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤。
84784968
2022 03/25 13:31
是不是都算在2022年了
郭老師
2022 03/25 13:35
是的是的,都在二二年里面做的。
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