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老師,我們公司開業(yè)前期買了一批固定資產(chǎn)、低耗品,后期因?yàn)槟承┰颍俑?萬塊錢,由于供應(yīng)商是按照付款進(jìn)度開票的,前任會(huì)計(jì)把這批固定資產(chǎn)、低耗品按照合同價(jià)格入賬的,等于現(xiàn)在供應(yīng)商應(yīng)付掛了5萬元不用支付,怎么處理呢。我們也簽了補(bǔ)充協(xié)議。前期的固定資產(chǎn)都已經(jīng)開始了折舊。那現(xiàn)在怎么處理這5萬的應(yīng)付款呢。

84785010| 提問時(shí)間:2022 03/25 11:43
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,少付的5萬沖減固定資產(chǎn)原賬面,然后沖減之前多入的折舊。當(dāng)期沖減就可以了。
2022 03/25 11:45
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