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現(xiàn)在我的留抵稅額,不打算退了,老師讓我做無票收入,這個(gè)在增值稅申報(bào)表上該怎么填寫

84785000| 提問時(shí)間:2022 03/25 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般納稅人的話,在未開具發(fā)票一欄填寫銷售額就可以的。
2022 03/25 09:23
84785000
2022 03/25 09:41
主表是不是還要把無票收入的數(shù)據(jù)填列上去
郭老師
2022 03/25 09:44
對(duì)的是的,它是自動(dòng)取數(shù)的,在第一行里面。
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