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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年多計(jì)提了9萬元工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增,那之前多計(jì)提的會計(jì)分錄如何處理?
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速問速答你好,去年多計(jì)提了9萬元工資,沖銷多計(jì)提工資的分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整等科目
2022 03/24 18:44
84785002
2022 03/24 18:46
我們用軟件做的帳,但是未分配利潤不平,期末不等于期初加本年數(shù)
鄒老師
2022 03/24 18:47
你好,發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84785002
2022 03/24 18:48
恩施!但是不平怎么辦?
鄒老師
2022 03/24 18:49
你好,發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
(符合這個(gè)關(guān)系嗎)
84785002
2022 03/24 18:50
符合,但是對外提供財(cái)務(wù)報(bào)表,別人感覺不對
鄒老師
2022 03/24 18:51
你好,符合就說明沒有問題啊
別人感覺不對,你可以做相應(yīng)解釋啊?
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