問題已解決

我新入職一家公司,之前一直都是未見進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,系統(tǒng)有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里每月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際申報(bào)表上的不致,這個(gè)怎么處理???

84785024| 提問時(shí)間:2022 03/23 10:31
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這樣是不可以的,要和報(bào)表中的一致。以后不要這樣做,慢慢的調(diào)整回來
2022 03/23 10:32
84785024
2022 03/23 10:35
嗯,我要查下是那些差異,還有這邊老會計(jì)都不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅科目,如果有稅要交,都是用銷項(xiàng)稅額借方科目做,然后我看賬上進(jìn)賬稅額和銷項(xiàng)稅額一直都是掛著數(shù),數(shù)據(jù)好大,年末也不清理
微微老師
2022 03/23 10:40
那這個(gè)就要花心思去查找差異了
84785024
2022 03/23 10:45
那交增值稅用銷項(xiàng)稅額借方來做,也可以嗎
微微老師
2022 03/23 10:47
您好,平時(shí)可以,年末結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
2022 03/23 10:50
還有社保和公積金個(gè)人部門,都是用管理費(fèi)用來掛賬,不用其他應(yīng)收款科目
84785024
2022 03/23 10:50
用管理費(fèi)用也可以嗎
微微老師
2022 03/23 10:53
您好,不可以用管理費(fèi)用的
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