問題已解決

想咨詢一下大家,要是我們有一個合同合同額是211000,我們給甲方是6%發(fā)票,要是我們再把這個分包給別人,我們收別人15%的管理費(fèi),別人給我們6%的發(fā)票的話,我們能掙多少錢,這個應(yīng)該怎么算?

84784949| 提問時間:2022 03/21 10:37
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,你們當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惗愗?fù)要求達(dá)到多少啊? 實(shí)際上就是收的管理費(fèi)-需要支付的稅費(fèi)。
2022 03/21 10:54
84784949
2022 03/21 10:56
這個應(yīng)該怎么算
84784949
2022 03/21 10:56
我不懂就是我們是6%的發(fā)票開出去
徐悅
2022 03/21 11:00
比如說稅負(fù)2個點(diǎn),那就是不含稅收入211000/1.06*2%的增值稅,3981元。 附加稅3981*12%=477元。 印花稅211000*2*萬分之三=126.6元。 所得稅=211000/1.06*1%=1990元。 收到的管理費(fèi)211000*15%=31650元。 賺的差價=25075.4元。
84784949
2022 03/21 11:07
那如果先不算稅負(fù)的話呢?
84784949
2022 03/21 11:08
因?yàn)槲覀儼l(fā)票都是開含稅金額
徐悅
2022 03/21 11:11
那就不考慮增值稅和附加稅。 31650-126.6-1990
84784949
2022 03/21 11:14
那要是我們收13個點(diǎn)的管理費(fèi),分包單位開1個點(diǎn)的增值稅發(fā)票呢?這個應(yīng)該怎么說賺了多少?
徐悅
2022 03/21 11:28
管理費(fèi)-那就用收入*5%計算增值稅。-附加稅-印花稅-所得稅
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