問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額10000元,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是上月有留抵15000元 完整分錄是老師,請(qǐng)問(wèn)完整的分錄是不是就是: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/15 14:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;是的;? ? ?你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅是怎么走的科目 。正常是都留抵? ?應(yīng)該是做? :借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000? ;然后抵減留抵進(jìn)項(xiàng)稅假如在未交增值稅貸方去; 你在做賬? ?借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000?? ?次月繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 5000貸銀行存款5000? ? ?
2022 03/15 14:19
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~