問題已解決

我們是購買方,現(xiàn)在發(fā)票有誤,但是我們已經抵扣認證了,我們要開紅字信息表,我們應該怎么開,因為有銷售折讓,我們填金額的時候應該填多少,麻煩把數(shù)據寫出來 您好 要根據發(fā)票上的兩行對應填開 商品折扣怎么開紅字信息表

84785007| 提問時間:2022 03/15 12:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你開的時候按折扣之后的來開就行。 購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 03/15 12:44
84785007
2022 03/15 12:53
是不是單價直接輸1415.05? 但是稅額變成了183.96元,比票上的稅額多了0.01元
郭老師
2022 03/15 12:54
你看一下能改成含稅的價格嗎。
84785007
2022 03/15 13:05
改成含稅的金額1599嗎,改成這個1599? 稅額還是變成了183.96? 還是比這個稅額多0.01元
郭老師
2022 03/15 13:06
看一下稅額,自己能修改嗎?如果不能修改的話,修改前面的不含稅的金額。
84785007
2022 03/15 13:08
能修改,但是總金額又變成了1598.99? 總金額又少了0.01元
郭老師
2022 03/15 13:08
少了一分錢,可以的,別多就行。
84785007
2022 03/15 13:09
就是這樣的
84785007
2022 03/15 13:09
那賬務上怎么處理
郭老師
2022 03/15 13:10
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出看你之前怎么做的,之前做了庫存商品就按這個來做就可以了。
84785007
2022 03/15 13:11
但是少了0.01的差額
84785007
2022 03/15 13:12
下面的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼也輸不上
郭老師
2022 03/15 13:12
可以的 要么就得自己湊湊不出來的話,就按照這個來,可以少一分錢,但是不能多一分錢,多一分錢開不出來。
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