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老師,當月費用報銷專票是福利費,本月進項轉出的會計分錄怎么做,當月銀行款已付,不含稅金額是:4424.78,稅額是:575.22,麻煩指導 下

84785002| 提問時間:2022 03/14 10:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
嗯,您好同學,正常應該是借管理費用福利費4424.78應交稅費-應交增值稅-進項稅額575.22,貸銀行存款。借應交稅費-應交增值稅-進項稅額575.22,貸管理費用福利費五七五點二二。
2022 03/14 10:41
84785002
2022 03/14 10:47
老師,應交稅費-進項轉出 呢?
李霞老師
2022 03/14 10:50
哦,對,你把那個進項稅額改成轉進項稅額轉出,我沒加上轉出那兩個字了。
84785002
2022 03/14 11:08
你的分錄我都沒看明白,麻煩老師重新寫謝謝
李霞老師
2022 03/14 11:12
嗯,您好同學,收到發(fā)票,是借管理費用-福利費4424.78應交稅費-應交增值稅-進項稅額575.22,貸銀行存款。轉出的時候借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出575.22,貸管理費用-福利費575.22。
84785002
2022 03/14 11:18
你的分錄怎么借:應交稅費-進項稅額,再借:應交稅費-進項稅額轉出呢?
李霞老師
2022 03/14 11:20
嗯,你好同學,不用再通過你說的這個憑證過度了,你直接用我說的那個就可以的,不用過度的。
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