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實(shí)務(wù)
問題已解決
會計(jì)學(xué)堂的老師們好!我想問一下,我單位借款給另一單位,并開具利息發(fā)票給對方,我該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
借,銀行存款
貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng);
2022 03/11 09:32
84784958
2022 03/11 09:35
有說借,銀行存款 貸,其他業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng);這有什么區(qū)別
立紅老師
2022 03/11 09:39
同學(xué)你好,這個沒有成本與之對應(yīng),實(shí)務(wù)工作是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用;
84784958
2022 03/11 09:49
我收到利息時怎么做賬
立紅老師
2022 03/11 09:51
同學(xué)你好,上面就是收到利息的分錄,借方計(jì)入銀行存款
84784958
2022 03/11 09:52
我開票時:借,其他應(yīng)收款(單位名稱)? 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
立紅老師
2022 03/11 09:52
同學(xué)你好,收到利息
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)收款
84784958
2022 03/11 09:53
收到利息時:借,銀行存款? ? 貸,其他應(yīng)收款
這樣對嗎
84784958
2022 03/11 09:53
好的,謝謝老師,
立紅老師
2022 03/11 09:53
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;
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