問題已解決

1月收到貨款,發(fā)票2月開,1月做了收入和銷項稅,2月也交了1月的增值稅,現(xiàn)在2月補開了發(fā)票,分錄怎么處理?紅沖1月的?在正常做一次2月開票的嗎,增值稅已經(jīng)交的部分,分錄怎么處理呢?

84784994| 提問時間:2022 03/09 15:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的,借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。
2022 03/09 15:23
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~