問題已解決

去年12月份有個370的進項稅不能抵扣,今年做進項稅轉(zhuǎn)出,會計分錄應(yīng)該怎么做?

84784984| 提問時間:2022 03/08 17:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時的分錄是怎么做的?你的發(fā)生額。
2022 03/08 17:40
84784984
2022 03/08 20:21
借:管理費用—福利費,應(yīng)交稅費—進項稅 貸:其他應(yīng)付款
郭老師
2022 03/08 20:21
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
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