問題已解決
老師您好 其他應(yīng)收款科目期末數(shù)是負數(shù),期初余額應(yīng)該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應(yīng)付款嗎
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速問速答你好,期初余額錄入時,真實反映為負數(shù),不能錄在其他應(yīng)付款。
2022 03/08 13:41
84785035
2022 03/08 13:42
好的老師 同一個人只用一個科目也可以是嗎 比如其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付)
大海老師
2022 03/08 13:44
是的,可以的,實際工作中有這樣的情況,既涉及到應(yīng)收也涉及到應(yīng)付
84785035
2022 03/08 13:46
老師您的建議呢 怎么記能更清楚一些 新手會計請老師多多指點
大海老師
2022 03/08 13:50
最主要的是依據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì),比如員工向公司借款,涉及其他應(yīng)收款,員工向公司報銷費用,涉及其他應(yīng)付款,那么這個員工就既涉及到其他應(yīng)收也涉及到其他應(yīng)付,兩者不能混為一談。
如果員工只涉及到報銷費用,那么就只涉及到其他應(yīng)付款。
84785035
2022 03/08 13:52
那您的意思員工兩個科目都涉及就要兩個科目都用了
大海老師
2022 03/08 13:52
是的,根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)記賬是最清楚的。
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