問題已解決
上個月申報增值稅的免抵退未開具發(fā)票銷售額比這個月實際開具的少了0.01,該怎么處理
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速問速答你好,這個月可以多開具一分就補上差異了
2022 03/07 10:37
84785033
2022 03/07 10:50
我申報的是1月份的,2月開的發(fā)票,現(xiàn)在要申報2月份的增值稅,我該怎么填呢
暖暖老師
2022 03/07 10:51
增值稅按照開具的發(fā)票金額申報肯定的
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