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老師你好!有內(nèi)帳應付賬款是跨月支付的,我做2月的帳,怎么反應啊,還是算不支付啊,就是3月3曰支付的,我做Z月份的帳務,怎樣反應啊

84784963| 提問時間:2022 03/07 08:41
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那你2月收到什么單據(jù)確認應付賬款沒?
2022 03/07 08:48
84784963
2022 03/07 08:53
確定是應付賬款,就是沒有付款,是3月支付的,我怎么做啊,做了支付跟銀存不平啊
家權老師
2022 03/07 09:01
2月 借:成本費用 貸:應付賬款 3月支付 借:應付賬款 貸:銀行存款
84784963
2022 03/07 17:54
你好!我是上個月購進付的款,這個月不想抵扣,我做了借應付賬款,貨銀行存款,下月抵扣在沖減,在這個分錄,重新寫分錄購進可以嗎?
家權老師
2022 03/07 18:09
2月 借:成本費用 ? ? ?應交稅費-待認證進項稅 貸:應付賬款
84784963
2022 03/07 18:57
但是,款己付,我就做了借應付賬款,貸銀行存款,下個月做沖紅可不可以啊,在做購進的借庫存商品,應交稅費~應交增值稅~進項稅額,貨銀行行款
84784963
2022 03/07 18:59
應該貨應付賬款吧,寫錯了
84784963
2022 03/07 19:46
你好!我這個做對不對啊,我是1月份做的,二月借庫存商品,應交稅費一應交增值稅一進項稅,貸應付賬款可不可以,
家權老師
2022 03/07 22:22
不要把這個所謂科目想得多復雜,靈活一點把賬做平就是了
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