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比如上期有留底稅額5000,本期應(yīng)交稅額3000,但是考慮到稅負又想交點增值稅咋么操作

84785034| 提問時間:2022 03/05 22:05
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!那就確認(rèn)未開票收入,確認(rèn)銷項稅額
2022 03/05 22:05
84785034
2022 03/05 22:07
意思增加銷項稅額,到超過5000嗎?
蔣飛老師
2022 03/05 22:12
超過2000就可以了 比如2500 應(yīng)交增值稅=3000+2500-5000=500
84785034
2022 03/05 22:37
明白了,謝謝老師
蔣飛老師
2022 03/05 22:41
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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