問題已解決

老師您好,一般納稅人,籌建期收到增值稅專票,沒有認(rèn)證抵扣,請問進(jìn)項(xiàng)稅具體用什么科目?

84784975| 提問時(shí)間:2022 03/05 14:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你和,一般納稅人,籌建期收到增值稅專票,沒有認(rèn)證抵扣,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)核算?
2022 03/05 14:31
84784975
2022 03/05 14:52
老師,我計(jì)入交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)核算 對嗎?有什么區(qū)別呢?
鄒老師
2022 03/05 14:53
你好,不對。 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額), 是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣才使用的科目?
84784975
2022 03/05 14:55
老師,我不明白什么是輔助期?
鄒老師
2022 03/05 14:56
你好,輔導(dǎo)期納稅人,特征就是:當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)月不能抵扣,次月才可以抵扣
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~