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老師,生活服務業(yè)的增值稅進項可以加計15%抵扣,請問如果當月不需要交增值稅,該加計抵扣如何處理,要做分錄嗎?
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速問速答你好,學員,這個要做分錄
借應交稅費應交增值稅(加計扣除
貸其他收益
2022 03/04 19:48
84785027
2022 03/04 19:51
但是不是還沒享有該優(yōu)惠嗎?這種賬務處理,企業(yè)所得稅預繳時要算稅的,是嗎?
冉老師
2022 03/04 19:51
這個要算稅的,也可以實際享受了,再做這筆分錄
84785027
2022 03/04 19:54
那就是未抵減增稅時,不做賬務處理,對企業(yè)所得稅預繳時也不用包括在內(nèi),是吧?
冉老師
2022 03/04 19:55
是的,學員,是這樣的
84785027
2022 03/04 19:56
當月申報增值稅時,加計抵減的部分還是正常申報,是嗎?只是賬務處理暫時不做,等實際抵減時再做賬務處理?
冉老師
2022 03/04 19:58
當月申報增值稅時,加計抵減的部分還是正常申報
冉老師
2022 03/04 19:59
只是賬務處理暫時不做,等實際抵減時再做賬務處理
84785027
2022 03/04 20:01
老師,如果跨年了,也是可以等實際抵減時再做賬務處理嗎?當年企業(yè)所得稅匯算清繳時不包括也是正確的吧?
冉老師
2022 03/04 20:02
可以的,這個沒問題的
84785027
2022 03/04 20:03
明白了,謝謝老師!
冉老師
2022 03/04 20:03
不客氣,祝你工作順利,學員
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