問(wèn)題已解決

以前年度增值稅加計(jì)遞減額為遞減,今年補(bǔ)遞減,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 也可以把營(yíng)業(yè)外收入改成以前年度損益調(diào)整,也可以做到今年。
2022 03/04 15:03
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