編制會(huì)計(jì)分錄1.3月1日起奔騰公司會(huì)計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)部實(shí)行定額備用金制度,根據(jù)核定的定額,撥付備用金2000元,3月20日,采購(gòu)部持有關(guān)票據(jù)報(bào)銷(xiāo),支出合計(jì)1620元,會(huì)計(jì)部門(mén)審核后予以支付補(bǔ)足定額。2.4月10日奔騰公司因需往外地采購(gòu),向銀行申請(qǐng)銀行匯票,銀行受理后簽發(fā)銀行匯票一張,金額100000元,15日公司以銀行匯票支付材料價(jià)款80000元,增值稅10400元,18日銀行退回匯票多余款收賬通知3.奔騰公司財(cái)產(chǎn)清查時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺643元,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,由出納人賠償200元,剩余金額無(wú)法查明原因,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答3.1借庫(kù)存現(xiàn)金2000
貸其他應(yīng)收款2000
2022 03/04 14:49
暖暖老師
2022 03/04 14:49
3.20
借管理費(fèi)用1620
貸其他應(yīng)收款1620
暖暖老師
2022 03/04 14:50
4.10
借其他貨幣資金-銀行匯票100000
貸銀行存款100000
暖暖老師
2022 03/04 14:51
4.15
借原材料80000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅10400
貸其他貨幣資金-銀行匯票90400
暖暖老師
2022 03/04 14:52
4.18
借銀行存款9600
貸其他貨幣資金-銀行匯票9600
暖暖老師
2022 03/04 14:52
借待處理財(cái)產(chǎn)損益643
貸庫(kù)存現(xiàn)金643
暖暖老師
2022 03/04 14:53
借其他應(yīng)收款200
管理費(fèi)用443
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益643
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- 寫(xiě)出下列交易的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄: (1)18年1月1日,華聯(lián)公司開(kāi)始對(duì)銷(xiāo)售科采用定額備用金管理制度。根據(jù)核定的定額,付給定額備用金2000元。 (2)銷(xiāo)售科在18年1月共支出備用金1600元,持相關(guān)憑證到會(huì)計(jì)部門(mén)報(bào)銷(xiāo),會(huì)計(jì)部門(mén)審核后付給現(xiàn)金,補(bǔ)足定額。 801
- 12日,公司材料部門(mén)實(shí)行定額備用金制度,核定定額為2000元,并由采購(gòu)員文海帆專(zhuān)門(mén)管理。文海帆借出備用金2000元,公司用現(xiàn)金付。 139
- 12.16日,銀行轉(zhuǎn)來(lái)多余款收賬通知,金額為1100,系本月11日簽發(fā)的銀行匯票使用后的余款。 313
- 資料:浙江宏華股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng) “宏華公司”)為增值稅一般納稅人,2020年 10 月部分貨幣資金業(yè)務(wù)如下: (1)3 日,宏華公司新開(kāi)立一專(zhuān)用賬戶,專(zhuān)項(xiàng)用于投資業(yè)務(wù)資金往來(lái),當(dāng)日從其他存款 賬戶劃入 500 000元 (2)5 日,向開(kāi)戶行申請(qǐng)收款人為輝光企業(yè)的銀行匯票一張 ,金額77500元。 (3)8 日,現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)短缺 1500元,原因待查。 (4)10日,總務(wù)處報(bào)銷(xiāo)行政辦公用品采購(gòu)費(fèi)用 3100 元,總務(wù)處的備用金采用定額 管理方式,報(bào)銷(xiāo)時(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)當(dāng)即補(bǔ)足現(xiàn)金 (515 日,持5日開(kāi)出的銀行匯票向輝光企業(yè)采購(gòu)材料價(jià)款 680000 元,增值稅稅領(lǐng) 8840 元,余款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)回,乙材料尚未運(yùn)達(dá)。 6) 20 日,8日盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)金短缺原因無(wú)法查明,按規(guī)定報(bào)批后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),編側(cè)宏作公司有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 3197
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