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請教老師一個問題,公司掛的預(yù)付賬款如何把它結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84785025| 提問時間:2022 03/03 16:16
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué): 公司預(yù)付賬款的結(jié)轉(zhuǎn)通常分錄是收貨(收到原材料); 借:原材料 貸:預(yù)付賬款 原材料對外直接銷售: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 如果加工成產(chǎn)品后進行結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 通常與需要與企業(yè)的業(yè)務(wù)相關(guān)。你這個是錯賬導(dǎo)致的,還是其他原因呢,老師這邊需要根據(jù)業(yè)務(wù),給咱們相應(yīng)的建議。
2022 03/03 16:18
84785025
2022 03/03 16:23
我這個是購貨多預(yù)付的貨款,金額不大,但造成賬不平,我如果要把這筆預(yù)付結(jié)轉(zhuǎn)為成本,該用哪個分錄?
林夕老師
2022 03/03 16:29
你好同學(xué): 根據(jù)你的描述,你這個不應(yīng)該調(diào)整成本的; 如果多預(yù)付的貨款,對方是需要退回來的。 如果支付1100;入賬原材料是1000;而且對方剩下的100也不給了。 這個需要補計入到原材料中的。 借:原材料100 貸:預(yù)付賬款100; 這種分錄都是有經(jīng)濟實質(zhì)的。
84785025
2022 03/03 16:33
那我是不是可以把預(yù)付款的金額直接寫成借原材料的金額
林夕老師
2022 03/03 16:36
你好同學(xué): 是的,可以這樣處理。這樣與經(jīng)濟實質(zhì)相同。
84785025
2022 03/03 16:38
產(chǎn)品不用加工的,分錄是不是這樣:1.借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
林夕老師
2022 03/03 17:50
你好同學(xué): 是的;這與老師上面提供的思路相同。
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